AUTORIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 56 de 19 de junio de 1958, según enmendada, crea la Autoridad de Edificios Públicos como un cuerpo corporativo para preparar planos y diseños de cualquier facilidad física relacionada con servicios gubernamentales, así como edificaciones o desarrollos que persigan contribuir al fin público de asistir a los distintos departamentos, corporaciones públicas y municipios del Gobierno de Puerto Rico en llevar a cabo sus funciones gubernamentales.

MISIÓN

Planificar, diseñar, subastar, construir y conservar las facilidades físicas de todas las agencias para ofrecerle al pueblo de Puerto Rico las mejores estructuras para su uso y disfrute, elevando el bienestar de sus usuarios y fomentando una mayor agilidad en la prestación de los servicios públicos.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2017 2018 2019 2020
Sept./16 Sept./17 Sept./18 Feb./19 Proy.

 

Cantidad total de puestos 1,277 1,154 1,094 1,001 1,001

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada Año Fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2019-2020 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2019-2020

El Presupuesto Aprobado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera (la Junta de Control Fiscal) armoniza con el Plan Fiscal certificado por la Junta de Control Fiscal, incluyendo el pago de las pensiones ("PayGo").

Los Ingresos Propios se generan mediante el cobro del alquiler de las facilidades físicas construidas por la Autoridad de Edificios Públicos para las agencias gubernamentales.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Conservación y Mantenimiento de Estructuras Físicas 96,097 68,135 15,439 14,671
Planificación y Desarrollo de Mejoras Permanentes 3,518 6,425 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 99,615 74,560 15,439 14,671
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Asig.
Planificación y Desarrollo de Mejoras Permanentes 0 34,671 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 0 34,671 0 0
 
Total, Servicio Directo 99,615 109,231 15,439 14,671
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 125,461 30,631 77,401 88,742
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 125,461 30,631 77,401 88,742
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 0 0 22,228 23,345
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio de Apoyo 0 0 22,228 23,345
 
Total, Servicio de Apoyo 125,461 30,631 99,629 112,087
 
Total, Programa 225,076 139,862 115,068 126,758
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 69,611 200 0
Asignaciones Especiales 90,200 200 0 0
Ingresos Propios 134,876 35,380 90,778 103,413
Otros Ingresos 0 0 1,862 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 225,076 105,191 92,840 103,413
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Ingresos Propios 0 0 22,228 23,345
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 22,228 23,345
 
Mejoras Permanentes  
Otros Ingresos 0 34,671 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 34,671 0 0
Total, Origen de Recursos 225,076 139,862 115,068 126,758
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 0 61,401 0 0
Servicios Comprados 0 8,210 0 0
Otros Gastos Operacionales 0 0 190 0
Reserva Presupuestaria 0 0 10 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 0 69,611 200 0
 
Total de la RC del Fondo General 0 69,611 200 0
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Otros Gastos Operacionales 200 0 0 0
Asignaciones Englobadas 90,000 200 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 90,200 200 0 0
 
Total de la AE del Fondo General 90,200 200 0 0
 
Total del Fondo General 90,200 69,811 200 0
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 74,557 20,583 54,295 71,063
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 27,827 8,122 20,715 14,212
Servicios Comprados 26,996 3,345 15,249 14,671
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 0 0 2,613
Gastos de Transportación 1,376 210 1,196 305
Servicios Profesionales 1,000 0 900 543
Otros Gastos Operacionales 3,045 3,045 217 0
Materiales y Suministros 55 55 50 4
Anuncios y Pautas en Medios 20 20 18 2
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 134,876 35,380 92,640 103,413
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de otros recursos  
Pay As You Go 0 0 22,228 23,345
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de otros recursos 0 0 22,228 23,345
 
Mejoras Permanentes de otros recursos  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 34,671 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos 0 34,671 0 0
Total, Concepto 225,076 139,862 115,068 126,758



* Estos programas se presentan a los efectos de ubicar los recursos de mejoras permanentes. No obstante, el presupuesto operacional de la Agencia se concentra en los programas de Conservación y Mantenimiento de Estructuras Físicas, Dirección y Administración General, al igual que, Planificación y Desarrollo de Mejoras Permanentes.

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Conservación y Mantenimiento de Estructuras Físicas

Descripción del Programa

Conserva y mantiene 614 edificios construidos y administrados por la Autoridad. Provee servicios de mantenimiento preventivo para evitar su deterioro y protege dichas propiedades de actos vandálicos mediante la contratación de servicios de seguridad. Además, realiza reparaciones extraordinarias, evalúa los servicios prestados a los usuarios y provee cubierta financiera a la propiedad inmueble.

Clientela

Departamento de Educación, Departamento de Salud, Policía de Puerto Rico, Tribunal General de Justicia, Departamento de Justicia, Departamento de Corrección y Rehabilitación y otras agencias, corporaciones públicas y municipios.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 96,097 12,627 14,816 14,671
Otros Ingresos 0 0 433 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 55,508 190 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 96,097 68,135 15,439 14,671
Total, Origen de Recursos 96,097 68,135 15,439 14,671
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 51,451 59,925 0 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 19,705 0 0 0
Servicios Comprados 23,651 8,210 15,249 14,671
Gastos de Transportación 1,290 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 0 0 190 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 96,097 68,135 15,439 14,671
Total, Concepto 96,097 68,135 15,439 14,671
 

Planificación y Desarrollo de Mejoras Permanentes

Descripción del Programa

Desarrolla el programa de construcción de escuelas, centros de gobierno, centros judiciales, instituciones penales, centros de salud familiar, comandancias de la Policía y otros proyectos especiales, de acuerdo a las prioridades establecidas por las agencias, la disponibilidad de fondos y la política pública.

Clientela

Departamento de Educación, Departamento de Salud, Policía de Puerto Rico, Tribunal General de Justicia, Departamento de Justicia, Departamento de Corrección y Rehabilitación y otras agencias, corporaciones públicas y municipios



Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 200 200 0 0
Ingresos Propios 3,318 3,108 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 3,117 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,518 6,425 0 0
 
Mejoras Permanentes  
Otros Ingresos 0 34,671 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 34,671 0 0
Total, Origen de Recursos 3,518 41,096 0 0
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,231 5,138 0 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 786 786 0 0
Servicios Comprados 287 287 0 0
Gastos de Transportación 14 14 0 0
Otros Gastos Operacionales 200 0 0 0
Asignaciones Englobadas 0 200 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,518 6,425 0 0
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 34,671 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 34,671 0 0
Total, Concepto 3,518 41,096 0 0
 

PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Realiza todas las funciones administrativas relacionadas con el presupuesto, administración, compra y control de propiedad, y evalúa las actividades fiscales y operacionales de la Autoridad.

Clientela

Las unidades operacionales y las oficinas regionales de la Autoridad.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 90,000 0 0 0
Ingresos Propios 35,461 19,645 75,962 88,742
Otros Ingresos 0 0 1,429 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 10,986 10 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 125,461 30,631 77,401 88,742
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Ingresos Propios 0 0 22,228 23,345
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 22,228 23,345
Total, Origen de Recursos 125,461 30,631 99,629 112,087
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 20,875 16,921 54,295 71,063
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 7,336 7,336 20,715 14,212
Servicios Comprados 3,058 3,058 0 0
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 0 0 2,613
Gastos de Transportación 72 196 1,196 305
Servicios Profesionales 1,000 0 900 543
Otros Gastos Operacionales 3,045 3,045 217 0
Asignaciones Englobadas 90,000 0 0 0
Materiales y Suministros 55 55 50 4
Anuncios y Pautas en Medios 20 20 18 2
Reserva Presupuestaria 0 0 10 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 125,461 30,631 77,401 88,742
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 22,228 23,345
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 22,228 23,345
Total, Concepto 125,461 30,631 99,629 112,087